Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
  1. #1
    phuonghaceo Guest
    [h1]CJC - Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung[/h1][h1]Nhóm ngành:
    Thiết bị điện và điện tử
    Vốn điều lệ:
    20,000,000,000đồng
    KL CP đang niêm yết:
    2,000,000cp
    KL CP đang lưu hành:
    2,000,000cp


    [/h1][h1]Giới thiệu:








    Lịch sử hình thành:
    [*]


    Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung tiền thân là Xí Nghiệp sửa chữa Cơ
    Điện thuộc Công ty Điện lực 3, được thành lập theo QĐ số 207/NL/TCCB
    ngày 22/4/1987 của Bộ Năng lượng với nhiệm vụ sửa chữa các thiết bị
    điện, lưới điện, máy công cụ; gia công chế tạo phụ kiện cơ khí; thí
    nghiệm và hiệu chỉnh các loại thiết bị điện.
    [*]

    Ngày
    19/10/1991 Bộ Năng lượng có QĐ số 531/NL/TCCB-LĐ, tách riêng bộ phận
    thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện và thành lập Xí
    nghiệp Cơ Điện, trực thuộc Công ty Điện lực 3.
    [*]

    Ngày
    30/6/1993 Xí nghiệp Cơ Điện được thành lập lại theo QĐ số 560
    NL/TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng với ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa gia
    công, cải tạo các thiết bị điện chuyên ngành; xây lắp đường dây và trạm
    điện trung hạ thế.
    [*]

    Ngày
    06/10/2005 Bộ Công nghiệp có quyết định số 3146/QĐ-BCN về việc phê
    duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Cơ Điện thành Công ty cổ phần.[*]


    Ngày 18 tháng 01 năm 2006 Công ty cổ phần cơ điện 3 được đổi tên thành
    Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung theo Quyết định số 391/BCN-TCCB của
    Bộ Công nghiệp và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần
    theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000887 do Sở Kế hoạch và
    Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03 tháng 02 năm 2006. Công ty
    Cổ phần Cơ Điện Miền Trung hiện nay là doanh nghiệp thành viên của Tổng
    Công ty Điện Lực Việt Nam.[/list]

    Ngành nghề kinh doanh:
    [*]


    Sản xuất chế tạo, sửa chữa phục hồi các sản phẩm thiết bị, kết cấu cơ
    khí thược lĩnh vực công nghiệp và dân dụng, các thiết bị điện và
    dây biến áp[*]

    Thiết kế , chế tạo, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị chịu áp lực và thiết bị nâng[*]

    Hoàn thiện bề mặt sản phẩm bằng các phươn pháp: mạ nhúng kẽm nóng, mạ điện phân, sơn tĩnh điện[*]

    Sản xuất các loại dây, cáp điện, các sản phẩm bằng vật liệu composite[*]

    Tư vấn, thiết kế, giám sát và thi công các công trình đường dây và trạm biến áp 110 KV[*]

    Tư vấn đầu tư xây dựngvà xây lắp các dự án, công trình viễn thông công cộng[*]

    Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, các thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí và điện lực.[*]





    Dịch
    vụ khách sạn, kinh doanh bất động sản.[*]

    Kinh
    doanh vận tải hàng, xếp dỡ hàng hoá.[*]

    Thí
    nghiệm thiết bị điện. Siêu âm kiểm tra vật liệu kim loại.[*]

    Thiết
    kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công cho các công trình thuỷ điện và
    các kết cấu cơ khí khác.[*]

    Kinh
    doanh xe ô tô, rơ mooc và phụ tùng thay thế. Dịch vụ cho thuê xe ô tô. Bảo dưỡng
    sửa chữa xe có động cơ.[*]

    Thiết
    kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí cho các công trình nhiệt điện.[/list][/h1]

    Địa chỉ:
    Khu Công nghiệp Hoà Cầm, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
    Điện thoại:
    84-(511) 221 84 55 Fax: 84-(511) 384 62 24
    Email:
    n/a
    Website:
    http://www.cemc.com.vn

  2. #2
    Guest


    KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC NĂM 2008 2007 2006






  3. #3
    Guest
    Post thế này thì sao gom được nữa? tôi âm thầm gom 2 phiên nay, sợ mai đưa topic này vào chắc lại khó mua đc giá sàn rồi!!!!!!

  4. #4


    KẾT QUẢ 4 QUÝ GẦN NHẤT (QUÝ 1/2009 QUÝ 4/2008 QUÝ 3/2008 QUÝ 2/2008)

    Đơn vị (triệu đồng)

  5. #5


    CHIA LỢI NHUẬN 2008:





  6. #6
    Guest


    KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ TRẢ CỔ TỨC 2009:

  7. #7
    Guest
    II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ[/b]



    [h1]1/ Những nét nổi bật của kết quả hoạt động SXKD trong năm
    2008:[/h1]

    Trong năm 2008, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói
    riêng chịu ảnh hưởng rất lớn của cuộc khủng khoảng tài chính. Điều này đã ít
    nhiều ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, bằng những
    chính sách đi trước, đón đầu ngay từ đầu Quý II năm 2008 như thay đổi chính sách
    bán hàng đối với khách hàng ngoài ngành điện từ trả chậm sang trả trước, tập
    trung thanh xử lý vật tư chậm luân chuyển,
    đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như công trình thuỷ điện Sơn La... đã
    giúp Công ty đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu vay vốn
    ngân hàng, đây chính là những nhân tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành kế
    hoạch sản xuất kinh doanh của năm tài chính 2008. Cụ thể : Lợi nhuận năm 2008:
    10.425.625.304 đồng, đạt 104,26% so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề
    ra.



    Mặt khác, Ban lãnh đạo Công ty cũng
    nhận định rằng: điều kiện khó khăn chung của các doanh nghiệp cũng đồng thời là
    cơ hội để phát triển thị trường. Do đó, hơn lúc nào hết công tác đấu thầu, tìm
    kiếm đối tác mới được quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy trong các tháng cuối năm
    2008 và đầu năm 2009 thì Công ty đã thắng thầu, ký kết được các hợp đồng có giá
    trị lớn nhằm đảm bảo công ăn việc làm
    cho người lao động, cổ tức của cổ đông.




    Tình hình
    tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2008 lành mạnh và được kiểm toán AAC
    chấp nhận toàn phần; Các khoản nợ phải trả đến hạn đã được Công ty thanh toán đầy
    đủ cho nhà cung cấp. Đồng thời, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng bảo hành
    sản phẩm, nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định của chế độ hiện hành nhằm đảm
    bảo an toàn tài chính trong những năm tiếp theo.



    2[/b]/ Tình hình thực hiện so với kế hoạch (được Đại hội đồng cổ đông thường
    niên năm 2008 thông qua): cụ thể như sau:[/b]




    (*) Tỷ lệ chia cổ tức
    thực hiện là số dự kiến sẽ được trình ĐHĐ CĐ thông qua.[/i]



    3/ Những thay đổi chủ yếu trong năm[/b]



    Trong
    năm 2008, Công
    ty đã đầu tư xây dựng nhà vòm khu B với diện tích gần 10.000m2, với
    tổng giá trị đầu tư khoảng 10 tỷ đồng và đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu
    năm 2009. Với việc hoàn thành khu nhà vòm này sẽ góp phần rất lớn vào việc tăng
    năng suất lao động, đặc biệt là tiến độ công trình sẽ được đảm bảo vì gần như việc
    tổ chức sản xuất sẽ không bị ảnh hưởng nhiều vào thời tiết mưa nắng, điều kiện
    làm việc của người lao động trực tiếp được cải thiện.




    Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ
    cổ phần Khách sạn Điện lực và thu về tiền lãi là: 169.800.000 đồng. Đồng thời, Công
    ty đã thống nhất với Công ty Dây Cáp điện CADIVI tiến hành các thủ tục thanh lý
    hợp đồng liên danh sản xuất Dây và Cáp điện.



    Với chủ trương đẩy mạnh việc phân cấp cho các đơn vị sản xuất
    trực thuộc để nâng cao tính chủ động trong sản xuất kinh doanh, ngày 01/11/2008
    công ty đã thành lập 04 Chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc (sau đây gọi tắt là Xí
    nghiệp) trên cơ sở các phân xưởng và Đội trực thuộc gồm Xí nghiệp Cơ khí Kết cấu;
    Xí nghiệp Cơ khí Mạ; Xí nghiệp Vật liệu Thiết bị điện; Xí nghiệp Thương mại và Vận
    tải; các Xí nghiệp đã chính hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy chế phân cấp
    mới từ ngày 01/01/2009. Qua hơn 6 tháng vừa kiện toàn cơ cấu tổ chức, vừa biên
    soạn và ban hành các quy chế quản lý điều hành vừa sản suất kinh doanh, các hoạt
    động của Công ty cũng như các Xí nghiệp trực thuộc đã dần ổn định và cho thấy có
    nhiều triển vọng tốt, phát huy được tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao của
    các Xí nghiệp. Cụ thể như các đơn hàng quý IV năm 2008, quý I năm 2009 của Công
    ty cũng như các Xí nghiệp tăng đáng kể,
    quản lý điều hành chặt chẽ và cụ thể hơn, các
    thủ tục quản lý được thực hiện nhanh gọn, vừa đảm bảo chặt chẽ vừa tạo được tâm
    lý làm việc tốt cho người lao động, đồng thời tạo được sự hài lòng thoả mãn nhu
    cầu của khách hàng.



  8. #8
    imported_gfjgfxhk76 Guest
    4/ Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :[/b]



    Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh
    chính của Công ty là cung cấp, chế tạo các thiết bị cơ khí, thiết bị điện cho
    các công trình nguồn điện, lưới điện và nhà nước hiện đang tập trung đầu tư các
    công trình điện để đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế. Do đó, thị trường tiêu
    thụ các sản phẩm truyền thống của Công ty như thiết bị cơ khí thuỷ công cho các
    công trình thuỷ điện, xà cột thép các công trình lưới điện, Dây cáp điện các
    loại... sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Mặt khác, các sản phẩm mà Công ty đang
    từng bước nghiên cứu để triển khai sản xuất như kết cấu cơ khí của nhà máy nhiệt điện hay các thiết bị điện mà
    Công ty đang hợp tác để sản xuất như máy
    cắt chân không, tủ máy cắt hợp bộ trung áp ... sẽ có tiềm năng phát triển rất
    lớn. Đây được xem là nhân tố quan trọng có
    tính chất quyết định đến sự tăng trưởng của Công ty trong thời gian tới.



    Kế hoạch Lợi nhuận và cổ tức năm 2009 của Công ty trình Đại
    hội đồng cổ đông như sau:




    Với năng lực sản xuất hiện có, các công trình đã và đang tiếp tục triển
    khai thực hiện trong năm 2009 như công trình thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện An Khê - Kanak, thuỷ điện Khe Bố, thuỷ điện Krông
    H'năng, cột thép Nhơn Trạch - Cát Lái .....cùng với sự năng động, quyết đoán và
    định hướng đầu tư đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty
    tin rằng Công ty cổ phần Cơ Điện Miền
    Trung sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 nêu trên. Đồng
    thời, Công ty sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua được các khó khăn thử thách để
    tạo nên sự tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.



  9. #9
    Longan766 Guest
    1. Báo cáo tình hình tài chính[/i][/b]



    Năm 2008 là năm mà các
    doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và Công ty cổ phần Cơ Điện Miền
    Trung nói riêng ít nhiều chịu sự tác động từ cuộc khủng khoảng tài chính mà tác
    động rõ rệt nhất là lãi suất vay vốn quá cao, giá cả nguyên vật liệu biến động
    theo chiều hướng tăng liên tục. Tuy nhiên, với việc đưa ra các quyết sách phù hợp
    của Ban lãnh đạo Công ty như tập trung thanh xử lý vật tư chậm luân chuyển, đẩy
    nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đối với khách hàng ngoài ngành điện thì
    công ty đã chuyển từ chính sách bán hàng trả chậm sang bán hàng trả trước..., đã
    giúp Công ty đảm bảo được nguồn vốn kinh doanh. Đây chính là nhân tố quan trọng
    giúp Công ty hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề
    ra và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2008 được đánh giá là
    lành mạnh. Tất cả các khoản nợ của nhà cung cấp đến hạn trả đã được Công ty chi
    trả toàn bộ; các khoản nợ phải thu chủ yếu là của các đơn vị trong ngành điện nên
    nguồn vốn thanh toán luôn được đảm bảo. Đồng thời, Công ty đã thực hiện trích lập
    dự phòng nợ phải thu khó đòi (chủ yếu là khoản nợ các công trình xây lắp điện
    trước đây), trợ cấp mất việc làm và bảo hành sản phẩm theo đúng quy định của chế
    độ hiện hành với tổng giá trị của các khoản trích lập tính tại thời điểm
    31/12/2008 là : 5,7 tỷ đồng. Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh tình hình tài chính của
    Công ty trong năm 2008 như sau.:



    - Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế /Vốn
    điều lệ = 52,13%



    - Khả năng thanh toán hiện thời (TSLĐ &
    ĐTNH/Nợ ngắn hạn) = 1,01 lần.



    [/i][/b]- Giá trị sổ sách tại
    thời điểm 31/12/2008 là : 445.114.082.731đồng. Trong đó TSLĐ và Đầu tư ngắn hạn là : 410.859.176.324đồng; TSCĐ và đầu tư dài
    hạn là : 34.254.906.407đồng; Tổng giá trị tài sản hết khấu hao vẫn còn sử
    dụng là 17.908.322.110 đồng.



    - Vốn điều lệ của Công ty
    là 20.000.000.000 đồng, tương đương với 2.000.000 cổ phần phổ thông đang lưu
    hành (mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng), đây là số vốn được duy trì từ ngày
    thành lập (ngày 3/2/2006) đến nay; Cổ tức dự kiến năm 2008 là 25% (tỷ lệ cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết
    định). [/i]Bên cạnh đó nguồn vốn từ thuế thu nhập được miễn và lợi nhuận để lại
    của Công ty tính tại thời điểm 31/12/2008 là: 7.506.469.538 đồng.



  10. #10
    Longan766 Guest
    2. Báo cáo
    kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh[/i][/b]



    Năm 2008 là năm có nhiều biến động rất lớn của nền kinh tế thế giới lẫn nội
    tại nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng được xem là thời cơ để phát triển
    thị trường. Theo đó, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua gặp
    những thuận lợi và khó khăn như sau:



    + Thuận lợi : [/i][/b]



    - Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Chính Phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
    các cơ quan hữu quan tại Đà Nẵng và các địa phương nơi Công ty tổ chức thi công công trình.




    - Nhà nước đã và đang tập trung đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện
    để đảm bảo điện cho nền kinh tế nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty luôn
    có tiềm năng phát triển.




    - Máy móc thiết bị của Công ty được đầu tư kịp thời và đồng bộ.



    - Ban lãnh đạo Công ty rất năng động
    trong tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng có giá trị kinh tế cao, cùng với sự đoàn
    kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của toàn thể người lao động, sự
    tin tưởng và yên tâm công tác trong công nhân lao động, sự kết hợp chặt chẽ của
    các tổ chức đoàn thể trong Công ty.




    + Khó khăn: [/i][/b]



    - Giá cả nguyên vật liệu chính như
    sắt thép, đồng, nhôm trong năm qua đã biến động theo chiều hướng tăng liên tục,
    lãi vay ngân hàng cao.



    -
    Với đặc
    thù phải tổ chức sản xuất tại công trường đối
    với
    các
    thiết
    bị

    khí
    thuỷ
    công

    kết
    cấu
    lớn
    nên
    ít
    nhiều
    bị ảnh
    hưởng
    của
    những
    bất
    lợi về thời tiết.



    Bằng sự quyết đoán trong lãnh đạo điều hành, Ban lãnh đạo Công ty đã tận dụng
    triệt để những thuận lợi và hạn chế tối đa được những khó khăn. Do đó, Công ty
    đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất
    kinh doanh năm 2008 đối với tất cả các chỉ tiêu Lợi nhuận, cổ tức, doanh thu cũng
    như thu nhập của người lao động. Kết quả
    hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 đạt được so với năm 2007 và nghị quyết
    của Đại hội đồng cổ đông như sau:



    ĐVT : đồng[/i]




    (*)
    Tỷ lệ chia cổ tức thực hiện là số dự kiến sẽ được trình Đại hội đồng cổ
    đông thông qua (đã chi tạm ứng Đợt 1 là 15% )[/i]



    Như vây, doanh thu năm 2008 tăng 28,06%
    so với năm 2007, lợi nhuận năm 2008 đạt 52,13%
    trên Vốn điều lệ và tăng 23,04% so với năm 2007. Bên cạnh đó, với mức thu nhập trung
    bình của người lao động của năm 2008 là 5,125 triệu đồng/tháng,
    tăng 14,99% so
    với năm 2007; đây được xem là mức thu nhập khá cao trong khối sản xuất cơ khí,
    thiết bị điện của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.




 

Các Chủ đề tương tự

  1. PXA - cổ phiếu vua, họ dầu khí, cp siêu lợi nhuận năm 2012
    Bởi trong diễn đàn Công ty chiến ở HNX
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 18-04-2012, 04:31 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-12-2010, 07:33 AM
  3. Diễn đàn bỏ quên 2 Đại gia siêu Lợi nhuận: GIL, DHA
    Bởi Vuquynhnhu123 trong diễn đàn Doanh nghiệp sàn HoSE
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 22-06-2009, 09:59 AM
  4. VTV- Siêu CP bị lãng quên chuẩn bị tăng vốn: 65 tỷ lên 156 tỷ
    Bởi IsidroBoca trong diễn đàn Công ty chiến ở HNX
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 12-05-2009, 10:57 AM
  5. Cổ phiếu các công ty xây dựng - một kênh đầu tư siêu lợi nhuận
    Bởi trong diễn đàn Nhận định Thị trường
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 20-03-2006, 12:04 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •